Итоги работы МУЗ "Высоковская городская больница" за 2013 год
Презентация на тему Итоги работы МУЗ "Высоковская городская больница" за 2013 год к уроку по русскому языку
Презентация по слайдам:
Слайд #1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2013 ГОД МУЗ «высоковская городская БОЛЬНИЦА» И ПЛАНЫ РАБОТ НА 2014 ГОД. Главный врач МУЗ «Высоковская городская больница» Моисеев Андрей Николаевич
Слайд #2
АМБУЛАТОРНО – ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПОЛИКЛИНИКА- на 500 посещений в смену 7 терапевтических участков (6 городских, 1 сельский), 6 ФАПов, узкие специалисты (хирург, невролог, окулист, оториноларинголог, стоматологи, инфекционист, кардиолог, онколог). детская консультация, женская консультация. 2 участка ОВП Стационар на дому : 5 коек (в две смены) - терапевтических, дневной стационар ОВП в 2 смены, с 01.08.14г открыто 10 коек дневного пребывания при поликлинике гинекологического профиля.
Слайд #3
СТРУКТУРА СТАЦИОНАРА Всего - 140 коек: На начало 2013г : 160 коек круглосуточный стационар - 140 коек дневной стационар при стационаре - 20 коек с 01.08.2014г сокращено 20 коек хирургического отделения гинекологического профиля На конец 2013г.: 140 коек круглосуточный стационар - 125 коек, дневной стационар при стационаре – 15 коек Отделения: Хирургическое 40 коек из них: 35 круглосуточных, 5 дневных коек. 20 коек гинекологического профиля сокращены с 01.08.2014 Терапевтическое – 60 коек, из них : 10 коек неврологических, 50 круглосуточных, 10 дневных коек. Инфекционное – 40 коек, их них: 35 круглосуточных, 5 дневных коек.
Слайд #4
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИКЛИНИКИ 2011 г. 2012г. 2013г Всего посещений 134 126 140 039 146 039 в том числе ФАПы - - 12 878 из них: сельских 28 947 32 358 42 314 профилактических 43 945 42145 43 149 Число посещений на 1 жителя 7,7 8,1 7,7 Количество вызовов на дом 6 949 6 188 5 141 % активных вызовов 36,4% 36,9% 36,4% Обслуживание вызовов узкими специалистами 155 183 267 1..Количество посещений в поликлинику увеличилось на 6 000 посещений по сравнению с 2012 годом. 3.Возросло число обслуживания вызовов узкими специалистами ( на 84 посещений в сравнении с 2012г)
Слайд #5
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОСЕЩЕНИЙ Наибольшее количество посещений приходится на терапевтов и педиатров, из узких специалистов – на хирурга-травматолога. С 2013 г в систему ОМС вошла работа ФАПов. план на 2013 г. – 12825 посещений, по факту – 12878 посещений на ФАПах (100,4 %). 2011г 2012г 2013г Терапевт 19,8 21,7 19,0 Хирург-травматолог 10,2 12,3 11,8 Гинеколог 9,6 8,7 9,0 Невролог 8,1 6,4 5,8 Отоларинголог 8,2 8,6 8,5 Окулист 8,7 8,9 8,5 Педиатр 18,2 16,7 18,0 Стоматолог 5,8 6,1 7,0 Инфекционист 0,1 0,8 2,0 Врач общей практики 8,4 8,5 8,7 Эндокринолог 1,3 1,1 1,4
Слайд #6
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ НОЗОЛОГИЧЕСКИМ ГРУППАМ на 1 месте заболевания бронхо- лёгочной системы(включая простудные заболевания), на 2 месте – травмы, на 3 месте – сердечно-сосудистые патология Отмечается тенденция к снижению онкологической заболеваемости (11сл в 2012г, 13 сл в 2013г) Сердечно-сосудистая заболеваемость по сравнению с 2011г уменьшилась, но в сравнении с 2012г практически не изменилась. 2011г 2012г 2013г Всего зарегистрировано 16 247 16 258 16 173 - онко заболевания 80 69 67 - заб. серд.сосуд.системы 1 821 1 208 1 207 - заб. бронхо-легочной системы 5 938 5 924 5 877 - заб. органов пищеварения 858 914 854 - заб. перифер.нервной системы 643 648 607 - травмы 1 410 1 551 1 486
Слайд #7
ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2011г и 2012г произошло изменение общей демографической ситуации приписного населения- рождаемость превышает смертность (2012г на 42 чел в 2013г на 60 чел
Слайд #8
АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ НА ДОМУ Основная причина смертности – 1 место – заболевания системы кровообращения, 2 место – онкологические заболевания. Причин смерти от онкологических заболеваний увеличилась по сравнению с 2011-2012г на 13сл (2012г) и на14 сл ( 2011г) 2011г. 2012г 2013г Всего: из них 107 ч 113 ч 130 ч онкологических заболеваний 21 ч 22 ч 35 ч заболевания системы кровообращения 58 ч 78 ч 76 ч цереброваскулярные заболевания 28 ч 13 ч 19 ч
Слайд #9
ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1.Количество федеральных льготников в 2013г - 74 чел. из них по селу - 16 чел количество областных льготников - 1 109 чел из них пользуются льготным лекарственным обеспечением всего 176ч. из них по селу - 28 чел 2.Выписано рецептов за 2013г федеральным льготникам - 729 рецептов, областным льготникам - 888 рецептов 3.По «7 нозологиям» состоит на учёте 11 льготников, из них: 6 чел после трансплантации почки, 5 чел с миелолейкозом, множественной миеломой. выписано рецептов по «7 нозологиям» - 154 рецепта. 4. Терапевтические заявки на льготные препараты составляются до 10 числа на месяц вперёд. Онкологом составляется заявка по рекомендации областных специалистов и утверждались на ЦВК УЗ. Эндокринолог отдельно подаёт заявку. Для новых больных формируется внеплановая заявка.
Слайд #10
ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В 2013г взято на «Д» учёт 49 чел. , из них 24 ч онкопатология III-IY ст (48,9%), 25 ч онкопатология I-II ст (51,1%). Всего на диспансерном учёте 232 человека. из них: 67 чел онкопатология III-IY ст – 28,9%, 165 чел онкопатология I-II ст - 71,1% Снято с «Д» учета 21 чел в связи со смертью (12,9%) По стадиям запущенности.
Слайд #11
ПЕРВИЧНЫЙ ВЫХОД НА ИНВАЛИДНОСТЬ Взрослые: Всего вышло на инвалидность 54 чел, из них: трудоспособного возраста 25 чел. Распределение по группам инвалидности: 1 гр. 4 чел (трудоспособ. возраста 0 чел), 2 гр. 19 чел (трудоспособ. возраста 9 чел), 3 гр. 31 чел. (трудоспособ.возрата 16 чел). По профилям: терапия – 7 чел ( трудоспособ возраста 5 чел), неврология – 11 чел (трудоспос возраста 8 чел), хирургия – 14 чел (трудоспособ возраста 8 чел), онкология – 20 чел ( трудоспособ озраста 4 чел), офтальмология – 2 чел ( трудоспос возраста 0 чел) Дети выявленол впервые инвалидов среди детей в 2013г – 8 человек
Слайд #12
ДЕТСКАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ. Дети – инвалиды. Всего: 55 ч. из них: город – 42 ч село - 13 ч Выявлено впервые – 8 ч По нозологиям : Болезни нервной системы - 18 ч, из них – эпилепсии – 1ч - ДЦП - 16 ч Новообразования - 1 ч Психиатрические болезни - 16 ч Болезни эндокринной системы - 2 ч Болезни глаз – 2 ч Болезни уха - 3 ч Болезни органов дыхания – 1 ч Болезни костно- мышечной системы – 1 ч Болезни почек – 1 ч Врожденные аномалии – 9, из них сердца – 3 ч
Слайд #13
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ По диспансеризации определенных групп взрослого населения –по плану на 2013 год - 3 375 чел., осмотрено -2972 чел. (88,1 %), По профилактическому медосмотру взрослого населения – по плану на 2013 год - 2 554 чел., осмотрено – 994 чел. (39 %). В 2014 году планируется продолжение диспансеризации определенных групп взрослого населения в количестве примерно 30 % от общего числа взрослого приписного населения. Необходимо: расширять группу по прохождению диспансеризации с целью более раннего выявления заболеваний и выявления на ранней стадии онкопатологии. Проведение диспансеризации пребывающих в стационарах учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». всего подлежало осмотру 54 чел, осмотрено 54 чел = 100 % Периодический осмотр детей: план 2021 ч , выполнено 870 ч =43%
Слайд #14
ПРОФОСМОТРЫ ДЕТЕЙ Всего осмотрено при профилактических осмотрах: детей и подростков - 1754 ч = 101,8% (план – 1723ч) Выявлено патологий: - с нарушением слуха - 1 ч - с нарушение зрения - 29 ч - с дефектами речи – 39 ч - с нарушением осанки– 14 ч - со сколиозом – 10 ч Это дети: - перед поступление в детское дошкольное учреждение – 7 ч - за год до поступление в школу – 28 ч - перед поступление в школу - 11 ч - в конце 1 года обучения - 5 ч - при переходе к предметному обучению – 26 ч - в возрасте 15 лет - 12 ч - перед окончанием школы - 4 ч Выявляемость заболеваний на проф осмотрах составила – 5,3 % Все дети с выявленной патологией, взяты на «Д» учет.
Слайд #15
РАБОТА КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА за 2013г. Плановые задания по хирургии и инфекционному отделениям перевыполнены (105%-102%) Гинекологические койки круглосуточные работали только 7 месяцев до 01.08.2013г. Терапевтические койки сработали на 97% в результате путаницы с объёмами, выставленными ТФОМС, из которых следовало, что в отделении 10 коек дневных и 50 коек круглосуточных, приходилось выполнять данные объёмы в 1 квартале, во 2 квартале пересмотрели наши объёмы и выставили цифры на весь 2014год как на 55 круглосуточных коек и 5 коек дневного пребывания, в результате и произошёл перекос в выполнении плановых объёмов: Недовыполнение объёмов по круглосуточному стационару, Перевыполнение по дневному стационару Профиль Количество среднегодовых коек Выполнение плана % выполнения плана Занятость койки Оборот койки Средняя длительность лечения Терапия 55 17 396 97% 316 21 15,2 Хирургия 35 12 363 105% 356 30 11,9 Гинекология 7 1992 97% 285 24 11,7 Инфекция 35 12 305 102% 352 44 7,9 ВСЕГО 132 44 156 101% 335 30 11,3
Слайд #16
РАБОТА ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА за 2012г Плановые задания хирургического и терапевтического отделений выполнены свыше 100%. Гинекология дневной при стационаре – план на 9 месяцев, а работала дневная койка при стационаре работала всего 8 месяцев, поэтому и выполнение плана ниже 100%. Оборот койки высокий выше 20 во всех дневных отделениях Профиль Количество среднегодовых коек Выполнение плана % выполнения плана Занятость койки Оборот койки Средняя длит лечения Терапия 5 1 634 103% 327 23 14,1 Хирургия 5 1 652 110% 330 24 13,9 Гинекология 4 637 92% 159 22 7,2 Инфекция 5 1 403 92% 281 29 9,6 ВСЕГО 19 5 326 100,4% 280 25 11,3
Слайд #17
СТАЦИОНАР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ Дневной стационар при поликлинике работал 4 месяца в 2013г с 01.08.2013г по 31.12.2013г Показатели 2013г Количество коек 10 План к\дн 1 393 кдн Выполнение плана к\дн 1 755 к\дн % выполнение плана к\дн 126% Работа койки в году 175 дн Число пролеченных б-ных 202 ч Средняя длит лечения 8,7 дн Оборот койки 20 Летальность 0
Слайд #18
ЛЕТАЛЬНОСТЬ Количество умерших. В терапевтическом отд практических на тех же цифрах ( 5ч-2011г, 7 ч - 2012г, 7 ч - 2013г) В хирургическом отд практически на одних и тех же цифрах в течении 3-х лет, ( 20ч – 2011г, 23ч – 2012г, 22 ч – 2013г) В инфекционном отделении наметилась тенденция к уменьшению количества умерших (7 ч - 2011г, 6 ч - 2012г, 4 ч – 2013г), В гинекологическом отделении 0 умерших. В целом по больнице количество умерших по сравнению с 2011г значительно уменьшилась ( на 14 ч ) и по сравнению с 2012г немного уменьшилась (3 ч) Количество вскрытий. В инфекционном отд на одних и тех же цифрах Увеличилось в хирургическом отделении (3ч-2011г, 5ч- 2012г, 8ч – 2013г), и в целом по больнице (8ч-2011г, 8ч. – 2012г , 11ч -2013г.) Летальные исходы наблюдались только в круглосуточном стационаре. На гинекологической койке круглосуточного стационара летальных исходов не было. год Количество умерших (человек) Летальность (%) 2011г 47чел 0,4 % 2012г 36 чел 0,8 % 2013г 33 чел 0,8 %
Слайд #19
СТРУКТУРА ЛЕТАЛЬНОСТИ ПО СТАЦИОНАРУ Всего умерло 33 ч -0,8% 1.Произведено вскрытий : 11 ч =33,3%, 22 ч= 66,7% не вскрыто. 2.Расхождения диагнозов: 1ч = 3% 3.Работоспособного возраста : 11 ч = 33,3% 4.Возрастной состав: до 30 л =0, от 30л до 40л- 1ч =3% от 40л до 50 л - 2 ч =6,1%, от 50 л до 60 л - 8 ч =24,2%, от 60 л до 70 л - 2 ч =6,1%, от 70 л до 80 л - 16 ч =48,5% свыше 80л - 4 ч = 12,1% 5.По нозологии:1 ч = 3% - ВИЧ -3-4 ст +цирроз печени, 3 ч = 9% - хронический гепатит, хр алкоголизм, 12 ч = 36,3% –сосудистые заболевания нижних конечностей, 10 ч = 30,3% - онкология различной этиологии, 4 ч = 12,1% - сердечно-сосудистая патология (ИБС), 2 ч = 6% - ХОБЛ, 1 ч = 3% - сосудистое заболевания головного мозга.
Слайд #20
ПЛАН РАБОТ НА 2014 г 1.а)План амбулаторно-поликлинической помощи: посещений –154 286 посещений и стационары на дому – 7 000 п/дн Изменить план по дневному стационару при поликлинике, так как присланный план рассчитан на 40 коек. б)Планы по стационару: круглосуточный стационар – 41 350 к\дн, изменить план работ по дневному стационару при стационаре, так как по терапии план рассчитан план на 15 коек дневного пребывания. 2.Продолжить совершенствовать принципы взаимодействия поликлиники с подразделением скорой медицинской помощи и со стационарными отделениями. 3.Продолжить работу по оказанию медицинской помощи сельскому населению (выездные бригады), включая проведение диспансеризации и медицинские осмотры. 4.Продолжить держать среднюю занятость койки стационара не менее 330 – 340 дней в году. 5.Внедрить в практику новое оборудование, с целью улучшения качества оказания медицинской помощи населению и уменьшения количества штрафных санкций вневедомственной экспертизы 6.Продолжить внедрение схем лечения оказания медицинской помощи.
Слайд #21
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ Стационар Поликлиника Круглосуточный Дневной стационар Дневной стационар при стационаре при поликлинике Стационар на дому УЗИ кабинет Параклиника Кабинет эндоскопии Лаборатория Физиотерапия Рентгенкабинет Функциональная диагностика
Слайд #22
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО –ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование Средства ОМС Бюджет субъекта РФ Остаток на 01.01.2013г. 745 551 руб. 3 609 560 руб. Поступило 125 317 091 руб. 2 156 400 руб. Израсходовано всего. 122 495 610 руб. 5 340 192 руб. Из них Заработная плата с начислениями на оплату труда 87 183 973 руб. 926 096 руб. Медикаменты и расходный материал 8 860 956 руб. 264 000 руб. Питание 4 235 179 руб. 230 000 руб. Мягкий инвентарь 298 982 руб. Услуги связи 501 524 руб. Коммунальные услуги 4 283 495 руб. 155 726 руб. Услуги по содержанию имущ-ва 3 520 872 руб. 54 376 руб. Прочие услуги 7 637 973 руб. 161 522 руб. Увеличение стоимости основных средств 443 017 руб. 3 359 398 руб. Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность 9 658 292 руб. 9 735 808 руб. 1 630 руб. 719 999 руб.
Слайд #23
ДОГОВОРА В 2013г заключено 434 договора на сумму 44 964,7 тыс руб сроком до 31.12.2013г: продукты питания 5 270,5 тыс.руб., -медикаменты и расходные материалы 11 088,5 тыс руб - коммунальные услуги 5 279,7 тыс руб - услуги связи 474,5 тыс руб -прочие услуги (лабораторные исследования) 7 463,4 тыс руб -ГСМ 1 087,3 тыс руб - хозяйственный инвентарь 4 613,5 тыс руб -капитальный ремонт пищеблока 2 834,4 тыс руб -на приобретение основных средств 2 491,3 тыс руб -на содержание имущества 4 361,6 тыс руб
Слайд #24
РАБОТА С КАДРАМИ. На начало года штатных единиц было 350,5 ст Изменения в штатном расписании 1. С 01.12.2013г 8 ставок в связи с передачей медицинского персонала образовательных учреждений. 2. На конец года 358,5 ст Укомплектованность штатов составляет 70%. Коэффициент совместительства: врачи – 1,39, медсестры – 1 28,
Слайд #25
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРАМИ
Слайд #26
УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ (%)
Слайд #27
УЧЁБА и ВАКАНСИИ. В 2013г прошли курсы повышения квалификации и получили сертификат специалиста: Врачи – 4 чел. Медсестры – 17 чел. Подтвердили квалификационную категорию: Врачи – 4 чел Медсестры – 16 чел План учёбы повышения квалификации на 2014г Врачи - 8 чел Медсёстры – 14 чел Вакантные должности специалистов: -1 ст. врача-рентгенолога, 2 ст. врача - анестезиолога - реаниматолога, 2 ст. врача-терапевта поликлиники 1 ст. терапевта стационара, 1 ст. врача педиатра для работы в детсадах и школах, 1 ст. врача УЗИ кабинета, 2 ст. фельдшера для работы на ФАПах, 1 ст. медсестры анестезистки.
Слайд #28
ПООЩРЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ЗА 2013г 1.Выплаты стимулирующего характера основываются на критериях оценки деятельности, степени участия в лечебном процессе, объёме и качестве проводимых мероприятий составили 6 359,5 тыс.руб. 2.Членам профсоюза выплачиваются - премии к юбилейным датам, при выходе работников на пенсию, материальная помощь: при увольнении пенсионеров, на похороны, по ходатайству зав отделениями . Всего в 2013г израсходовано 205 000 руб
Слайд #29
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. Фондооснащенность – отношение балансовой стоимости активной части основных средств к площади учреждения на которой осуществляется профилактическая, лечебно-диагностическая и реабилитационная деятельность учреждения 105 792 759 руб. / 7296,3 кв.м = 114 499,5 руб. на ед.мощности (2012г — 15 092 руб) Фондовооруженность определяется отношением балансовой стоимости активной части основных средств к среднегодовой (штатной), численности врачей 105 792 759руб. / 35 чел. = 3 022 650 руб.на ед.мощности (2012г – 2 775 984 руб)
Слайд #30
Потребность в медицинском оборудовании. В 2013 г. было получено 8 единиц медицинского оборудования на сумму 931 606 руб. На средства по родовым сертификатам получено 7 единиц на сумму 202 950 руб В 2013г списано основных средств по причине негодности на сумму 2 636 542 руб В 2014 году планируется заключение контрактов на поставку 6 единиц медицинского оборудования на сумму 7 2 837 600 руб.
Слайд #31
Национальный проект Здоровье 1. Дополнительная диспансеризация работающих граждан - Осмотрено 2 972 чел., поступило средств – 6 092,6 тыс.руб. 2. Дополнительная диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей сирот и детей находящихся в трудной жизненной ситуации: - Осмотрено 54 чел, поступило средств -185,5 тыс.руб. 3. Финансовое обеспечение расходов на оплату услуг по мед.помощи, оказанной женщинам в период беременности, родов и послеродовой период: - Выдано 198 сер. поступило средств из ФСС — 594 тыс.руб. Все поступившие средства израсходованы на оплату труда сотрудников, медикаменты, услуги сторонних организаций, приобретение оборудования. Программа Модернизация здравоохранения Остаток средств на 01.01.2013 года составил 19610,90 руб. На погашение кредиторской задолженности по приобретении медицинского оборудования поступило средств 3 495 377,10 руб. Израсходовано средств в сумме 3 514 988 руб.
Слайд #32
Профилактика внутрибольничных инфекций 1.Ежемесячное проведение заседаний комиссии по профилактике ВБИ 2.Ежемесячное проведение мероприятий согласно плана производственного контроля 3.Проверка на стерильность мед инструментария и еревязочного материала (проверено 486 ед инструментария) 4.Проверка микробной обсеменённости воздушной среды (98 точек) 5.Проверка бак тестами автоклавов и воздушных стерилизаторов 6.Самоконтроль за качеством очистки медицинских изделий средством «Азопирам» (контроль на скрытую кровь) 7.Фенолфталеиновая проба ( на наличие остаточных количеств моющих средств) 8.Контроль за проведением генеральных уборок в режимных кабинетах, контроль за работой бактерицидных ламп 9.Экспресс контроль индикаторными полосками за качеством рабочих растворов дезинфицирующих средств (концентрация р-ра по препарату, )
Слайд #33
Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 1.Ежеквартально проводились инструктажи с мед. персоналом по противодействию терроризму с подписью в журнале. 2. 1раз в две недели проводились проверки кнопок тревожной сигнализации с записью в журнале. 3.Ежеквартально на объектах больницы проводились тренировки по противодействию терроризму. 4.Ежемесячно проводились проверки всех помещений, запасных выходов, подвальных и чердачных помещений с составлением актов. 5.Перезаключен договор с МУП «Антенное хозяйство» по техническому обслуживанию кнопок тревожной сигнализации. 6..В течении 2013 года издавались приказы и распоряжения по повышению антитеррористической защищенности. 7. В 2013 году закуплено 19 штук носилок; установлено 4 распашные решетки в поликлинике. 8.Оба въезда на территорию поликлиники оборудованы шлагбаумами. 9. По периметру поликлиники имеется система видеонаблюдения. 10.Заключен договор с ЧОП «Капкан» о сопровождении наркотических средств. 11. Комната хранения наркотических средств сдается под охрану ОВО.
Слайд #34
План мероприятий на 2014г -заключить договор с ЧОП на охрану объектов больницы сторожевой охраной: -установить сторожевую будку и шлагбаум при въезде на территорию больницы для запрета въезда постороннего транспорта; -установить по периметру и внутри объектов больницы камеры видеонаблюдения; - установить на объектах больницы автономные источники электропитания; -установить забор по периметру больничного комплексе (терапия, хирургия, инфекция); -провести освещение в вечернее и ночное время по периметру всего комплекса; -расширить подъездные пути к комплексу, и построить площадку для постановки транспорта персонала , больных и инвалидов; -построить пандусы для инвалидов при посещении врачей в поликлинике; -установить электронные металлоискатели при входе в поликлинику; -установить опечатывающие устройства на кабинеты врачей поликлиники; -продолжить перевод работы регистратуры на электронную, для записи к врачам, и замены амбулаторной карты на электронные;
Слайд #35
Научно-практическая работа ЛПУ Один раз в месяц в МУЗ «Высоковская городская больница» проводятся совещания, семинары для медицинского персонала, затрагивающие все аспекты медицинской деятельности. Врачи участвуют в работе областных конференций В 2012 году сотрудниками больницы проводилась санитарно-просветительная работа: -почитано лекций -155, - проведено бесед 180, - выпущено сан.бюллетеней – 21.
Слайд #36
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ в 2013г Рентгенкабинет. 1.Освоен и введён в действие аппарат дентальный визиограф «ФОНО Х70». 2. Освоен и введён в действие флюорограф цифровой малодозный с возможностью исследования: лёгких, черепа, костей конечностей, позвоночника. Лаборатория: 1. Освоены методики: ИФА исследований, - определение гормонов, - газов крови, - электролиты крови УЗИ кабинет. 1.Освоена методика эхокардиографии сердца. В 2014 году планируется внедрение в практику нового оборудования на базе нашей больницы для проведения: -Допплерографии сосудов конечностей, С получением видеогастрофиброскопа : - трансдуоденального полипосфинктеротомии, -удаление полипов желудочно-кишечного тракта, .
Слайд #37
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 2013г 1.Предварительные и периодические медосмотры работников, занятых на работах с вредными условиями труда. 2.Обеспечение спец одеждой и средствами защиты . 5. На работах с вредными условиями труда выдается специализированный продукт диетического (профилактического)питания при вредных условиях труда- концентрата киселя, заменяющий молоко по личным заявлениям работников и согласия профсоюзной организации.. 4.Назначены ответственные лица за состояние по ОТ. 5.Проводится обучение с вновь поступающими сотрудниками по ОТ. 11.Составлена программа занятий по охране труда. Проведены проверки знаний по вопросам охраны труда у работников, работающих на объектах повышенной опасности. 6.Проведена аттестация 11 рабочих мест на сумму 27 500 руб. 7.Прошли обучение по ОТ 3 человек и 7 - по «Пожарно-техническому минимуму. Финансирование обучения было из средств бюджета и ОМС на сумму 31600 руб 9.Осуществлено дополнительное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний медицинских работников профессий группы риска за счет средств бюджета на сумму 14000 рублей.
Слайд #38
Планы на 2014г. 1.Разработка, проверка, пересмотр инструкций по охране труда по истечении срока действия и при изменении условий труда 2.Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами 3 .На работах с вредными условиями труда выдавать работникам молоко или другие равноценные продукты 4. .Проводить специальную оценку условий труда с привлечением акредитованной оргазации. 5.Осуществлять дополнительное страхование от несчастных случаев и проф. заболеваний. 6.Проводитьл обучение по ОТ руководителей, специалистов, всех работников больницы. 9.Провести капитальный ремонт 6 ФАПов. 10.Ремонт и модернизация пищеблока больницы. 11.Проводить предварительные, при поступлении на работу, и периодические мед.осмотры работников.